4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 20/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.092,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/002-2015       
1.092,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.092,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
169,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/005-2015       
169,44
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
169,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
47/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 213 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
536,05
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
48/000-2015       
536,05
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 400 - R$ 15.315,96
Vl.Total:
536,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,99
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
49/000-2015       
333,99
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 399 - R$ 9542,68
Vl.Total:
333,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,34
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
50/000-2015       
205,34
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 401 - R$ 5867,14
Vl.Total:
205,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,40
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
51/000-2015       
712,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 650 - R$ 12952,81
Vl.Total:
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
771.062,22
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
771.062,22
512120000
O
0,00
5812
70/000-2015       
771.062,22
Item:
1 - DECENDIO - PERIODO 01/02/2015 A 10/02/2015 - SAUDE
Vl.Total:
771.062,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.415,25
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
101/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.415,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
3.851,75
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
102/000-2015       
154,07
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
3.851,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
3.068,50
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
103/000-2015       
122,74
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
3.068,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
4.004,25
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
105/000-2015       
160,17
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
4.004,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
3.851,75
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
106/000-2015       
154,07
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA 
- CULTURA
Vl.Total:
3.851,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
2.415,25
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
110/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
2.415,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
3.068,50
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
111/000-2015       
122,74
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
3.068,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.004,25
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
112/000-2015       
160,17
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
4.004,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
5.506,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
113/000-2015       
220,24
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
5.506,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
5.506,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
114/000-2015       
220,24
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
5.506,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
125/001-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
0,00
28.500,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
0,00
71
132/001-2015       
57.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE 
AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. 
- MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
28.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/003-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.290,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/007-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
1.290,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/008-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Fatura 852601
Vl.Total:
1.290,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/009-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - FATURA 853177 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
800,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
4
357/000-2015       
800,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio - 
INSTALAÇÃO DE PORTA NO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
253,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/001-2015       
3.600,57
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
253,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
2.716,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/001-2015       
2.716,75
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.716,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/001-2015       
415,62
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
415,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,31
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
143
456/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MECÂNICA
305,31
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - REPARO EM PEÇA DO MÓDULO DO SISTEMA 
SEMAFÓRICO MUNICIPAL - TRÂNSITO
Vl.Total:
305,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/001-2015       
71,94
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.150,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/002-2015       
1.150,58
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.150,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
946,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/001-2015       
946,64
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
946,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.560,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/001-2015       
9.560,83
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.560,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,34
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/002-2015       
210,34
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
210,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.442,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/001-2015       
4.442,94
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.442,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.441,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/001-2015       
3.441,13
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.441,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.421,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/002-2015       
1.421,51
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.421,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.464,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/001-2015       
8.464,23
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.464,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
751,68
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/002-2015       
751,68
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
751,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
956,79
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/001-2015       
956,79
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
956,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
446,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/002-2015       
446,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
446,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
3.480,09
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/002-2015       
3.480,09
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.480,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
1.050,78
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/002-2015       
1.050,78
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.050,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
1.137,51
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/002-2015       
1.137,51
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.137,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
382,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/002-2015       
382,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
510,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/002-2015       
510,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
474,63
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/001-2015       
474,63
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - 
C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
644,87
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/001-2015       
644,87
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
644,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/001-2015       
71,94
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.699,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.699,18
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/001-2015       
2.699,18
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.699,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.617,88
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/001-2015       
10.617,88
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.617,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
716,57
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/001-2015       
716,57
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
716,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
366,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
366,88
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/001-2015       
366,88
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
366,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
959,96
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/001-2015       
959,96
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
959,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.659,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
8.659,39
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/001-2015       
8.659,39
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.659,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
179,53
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/001-2015       
179,53
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
218,10
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/001-2015       
218,10
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 
624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
218,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
96,64
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/001-2015       
96,64
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS - 
Vl.Total:
96,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
86,92
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
86,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9500
0,00
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
429,13
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1
1039/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP - Dia 07/11/2014, saída às 03:00h, retorno às 20:00h - Dia 
11/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:30h - Dia 18/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia 
24/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:00h - Dia 25/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 18:00h - Dia 
26/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 22:00h - Dia 03/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia 
04/12/2014, saída às 08:00h, retorno às 23:00h - Dia 09/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 18:00h - VIAGENS 
A SERVIÇO DO GABINETE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE
Vl.Total:
429,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
13,0000
420,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/001-2015       
420,73
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,90
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/001-2015       
145,90
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
145,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
1090/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA 
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
1091/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA 
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
0,00
48
1114/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, 
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - 
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL SANTOS ROSA
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
298.573.568-85
0,00
48
1116/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, 
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - 
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1119/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1120/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1122/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1125/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1126/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1128/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
86,12
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1133/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
20,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. vigem à Peruíbe, Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares de abrigados na Fundação 
Casa para visita, no dia 21/12/14 com saída às 06:00h e retorno às 15:00 e para São Paulo para levar menor 
acolhido na Casa Lar para passar final de ano com familiares, no dia 23/12/2014 com saída às 08:00h e retorno 
às 16:30hs - ASSISTÊNCIA
66,02
2,0000
0,00
127/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1139/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na 
Fundação Casa para visita, no dia 11/01/2015 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
46,41
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1141/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar familiar de abrigado para visita na Casa Andrá Luiz, no 
dia 13/12/2014 com saída as 06:00h e retorno às 19:40h - ASSISTÊNCIA
33,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1142/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para buscar Katiane R. Dal Ponte em aeroporto, no dia 04/12/2014 
com saída às 06:00s e retorno às 14:00h - ASSISTÊNCIA
33,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1148/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO -Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa Levar percente internado, dia 14/01/2015 - SAÍDA AS 
07:00hs e RETORNO às 18:00hs - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
124/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1149/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa - Levar pertence internado, dia 14/01/2015 - Saída 
às 07:00s e Retorno às 18:00h - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
63/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
33,01
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
1167/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - DIA 10/11/2014 - SAÍDA ÀS 07:00h RETORNO ÀS 20:00h - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO AO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
110/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
1168/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
109/2015
Outros/Não Aplicável
LUAN APARECIDO LARA
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.025.728-52
0,00
48
1169/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
112/2015
Outros/Não Aplicável
SUELY FELIX DE OLIVEIRA
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.310.778-19
0,00
48
1170/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
241,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
241,95
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/001-2015       
241,95
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
241,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.538,41
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/001-2015       
1.538,41
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.538,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/001-2015       
859,63
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1269/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 08/2015 - FMAS - REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
363,85
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/001-2015       
363,85
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
363,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/001-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
61,31
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/001-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
61,31
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,0700
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
3.347,55
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/001-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.347,55
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
27,9000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
910,09
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/001-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
910,09
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
128,1800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
80,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/001-2015       
0,80
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
238,27
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/001-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
238,27
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,8300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
960,09
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
960,09
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
76,8100
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
254,06
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
254,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
63,5200
11.166,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.166,69
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1591/000-2015       
11.166,69
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - 
CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - C/C 258/3 CEF
Vl.Total:
11.166,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
-79,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
662
1637/000-2015 - 01
-79,22
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1637/0-2015 - MOTIVO: NÃO FORAM DISCRIMINADAS AS MARCAS DO PRODUTO NO 
EMPENHO
Vl.Total:
-79,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
88,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1702/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade 
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - RENATA - PARA ATENDER AS CRECHES - AQUISIÇÕES DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
88,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
303,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
1703/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
222,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEIS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS - 
EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
682,19
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
644
1704/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
93,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,91
2 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
74,55
UN
5,0000
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
26,80
FR
20,0000
0,82
4 - Pedra sanitária - SANY
82,00
UN
100,0000
0,78
5 - Prendedor de roupa - AGUA BRANCA VC
23,40
PCT
30,0000
36,48
6 - Toalha de rosto felpuda - DIANNELI PACOTE COM 10 UNIDADES
109,44
PCT
3,0000
22,79
7 - Papel alumínio - THERMOPRAT
113,95
RL
5,0000
5,27
8 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
158,10
FR
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
377,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
644
1705/000-2015       
14,96
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
Vl.Total:
149,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo - HD
114,00
KG
15,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
113,40
KG
15,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
2.230,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1706/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso - CHAMEX - AQUISIÇÕES DE PAPEL SULFITE PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
2.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
2.645,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1707/000-2015       
52,90
Item:
1 - CESTA BÁSICA - PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - 
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE 
SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
2.645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
246,22
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
731
1708/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 
SECRETARIA DE CULTURA
Vl.Total:
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
1.038,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
1709/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
930,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
- C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO
108,00
UN
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
197,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
1710/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO - 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
395,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1711/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
987,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
1712/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO ETEC DA REDE DE 
ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
987,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
391,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1713/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
310,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AO APOIO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
5.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
51
1714/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - SERVIÇO DE CARTORIO - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
3.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
50
1715/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições  - 
SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.595,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
1716/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
1.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
65,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO - DESENV. 
AGRARIO
455,00
UN
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
231,60
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
644
1717/000-2015       
2,89
Item:
1 - Rodo de 40 cm duplo - DSR
Vl.Total:
43,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica - DSR
54,75
UN
15,0000
4,30
3 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira - UTIL
64,50
UN
15,0000
4,60
4 - Vassoura de piaçava, base plástica - DSR - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
69,00
UN
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
269,30
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
644
1718/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade - DANNY 
LUVAS
Vl.Total:
15,10
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
10,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade - DANNY 
LUVAS
15,10
PAR
10,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros - VALLECLEAN
113,70
KG
15,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
113,70
KG
15,0000
1,17
5 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL
11,70
FR
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
444,70
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
644
1719/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS
245,90
FD
10,0000
3,34
3 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico - ALLGEL FRASCO COM 500 GRAMAS - PARA 
CONVERSAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL
66,80
FR
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
205,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
1720/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
0,00
775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
864,86
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
2
1721/000-2015       
864,86
Item:
1 - PÚLPITO ORATÓRIO EM ACRÍLICO CRISTAL  - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO - PULPITO 
MEDINDO APROX. 1,09M DE ALTURA COM MESA E BASE 45CM DE LARGURA, 35CM DE PROFUNDIDADE E 
8,0MM DE ESPESSURA - GABINETE
Vl.Total:
864,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
1.287,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
1722/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
930,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO
135,00
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
623,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1723/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
488,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEFS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 
C/C 24628-X - EDUCAÇÃO
135,00
UN
50,0000
0,00
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
28.500,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
636
1724/000-2015       
28.500,00
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha 
Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino 
Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na 
distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes 
no ANEXO XI - Termo de referência. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA 
O SORTEIO DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' - JD AGROCHÁ II E III CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO XI - TERMO DE REFERENCIA - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
28.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
298,06
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
1725/000-2015       
0,03
Item:
1 - Varrição diária (segunda a sábado)
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
0,3000
0,03
2 - Varrição periódica ( aos domingos)
297,68
MT
9.020,6100
0,03
3 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
0,01
0,3000
0,53
4 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: 
VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESIDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS E AMARELAS DE 
RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SERV. 
MUNICIPAIS
0,36
0,6800
984,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
3343/000-2014       
984,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3343/0-2014
Vl.Total:
984,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,60
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
3754/001-2014       
264,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3754/1-2014
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,00
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
3754/002-2014       
456,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3754/2-2014
Vl.Total:
456,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
17.412,79
5001
5188/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - PARCELA FINAL DA RESCISÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UBS CONFORME SEGUE - LOTE 01 - REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UBS DO JD CAIÇARA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DOS SANTOS Nº 40 NESTE MUNICIPIO - 
C/C AG 0492-8 C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
17.412,79
Un.:
%
Quantidade:
8,1400
2.138,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.046,59
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5952/006-2014       
1.046,59
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5952/6-2014
Vl.Total:
1.046,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,38
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5953/007-2014       
218,38
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5953/7-2014
Vl.Total:
218,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.355,54
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5974/006-2014       
1.355,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5974/6-2014
Vl.Total:
1.355,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
673,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
5987/006-2014       
673,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5987/6-2014
Vl.Total:
673,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,11
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
5988/006-2014       
377,11
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5988/6-2014
Vl.Total:
377,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.983,30
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
3.983,30
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
5999/001-2014       
131,22
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD. HATORI - 
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.983,30
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
30,3500
10.527,14
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
10.527,14
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
6000/001-2014       
325,98
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - REFERENTE 
A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
10.527,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
32,2900
9.542,68
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
9.542,68
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
6001/001-2014       
266,76
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - 
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
9.542,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
35,7700
1.883,84
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
1.883,84
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
6001/002-2014       
266,76
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - 
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.883,84
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,0600
4.788,82
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
4.788,82
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
6001/003-2014       
266,76
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - 
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.788,82
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
17,9500
2.508,80
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6002/006-2014       
2.508,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6002/6-2014
Vl.Total:
2.508,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.062,68
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6019/002-2014       
1.062,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6019/2-2014
Vl.Total:
1.062,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,15
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
6108/004-2014       
401,15
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6108/4-2014
Vl.Total:
401,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,82
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6123/006-2014       
338,82
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6123/6-2014
Vl.Total:
338,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.906,61
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7095/006-2014       
2.906,61
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7095/6-2014
Vl.Total:
2.906,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,40
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7096/006-2014       
931,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7096/6-2014
Vl.Total:
931,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.132,17
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7169/005-2014       
1.132,17
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7169/5-2014
Vl.Total:
1.132,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.727,73
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7347/006-2014       
3.727,73
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7347/6-2014
Vl.Total:
3.727,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.357,55
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10582/005-2014       
13.357,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10582/5-2014
Vl.Total:
13.357,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
790,61
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
10610/003-2014       
790,61
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10610/3-2014
Vl.Total:
790,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11836/002-2014       
107,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11836/2-2014
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.956,30
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
12191/003-2014       
30.956,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12191/3-2014
Vl.Total:
30.956,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.982,49
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
12909/000-2014       
7.982,49
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12909/0-2014
Vl.Total:
7.982,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
827,51
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5006
12910/000-2014       
827,51
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12910/0-2014
Vl.Total:
827,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.797,02
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
12936/000-2014       
18.797,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12936/0-2014
Vl.Total:
18.797,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.475,00
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
13176/000-2014       
1.475,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13176/0-2014
Vl.Total:
1.475,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5004
13875/000-2014       
60,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13875/0-2014
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,34
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5004
13876/000-2014       
326,34
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13876/0-2014
Vl.Total:
326,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
178,54
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14453/000-2014       
178,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14453/0-2014
Vl.Total:
178,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
804,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14464/000-2014       
804,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14464/0-2014
Vl.Total:
804,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.259,43
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
14470/001-2014       
1.259,43
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14470/1-2014
Vl.Total:
1.259,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5001
14485/000-2014       
2.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14485/0-2014
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.277,15
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
14493/000-2014       
5.277,15
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14493/0-2014
Vl.Total:
5.277,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
17.122.815/0001-46
0,00
5001
14709/000-2014       
255,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14709/0-2014
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.540,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
94.894.169/0001-86
0,00
5001
14713/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.540,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14713/0-2014
Vl.Total:
3.540,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,35
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
17.122.815/0001-46
0,00
5003
14716/000-2014       
163,35
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14716/0-2014
Vl.Total:
163,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
14717/000-2014       
120,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14717/0-2014
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14720/000-2014       
111,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14720/0-2014
Vl.Total:
111,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.952,81
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5004
14808/000-2014       
12.952,81
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14808/0-2014
Vl.Total:
12.952,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,07
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14869/000-2014       
382,07
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14869/0-2014
Vl.Total:
382,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,60
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15000/000-2014       
60,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15000/0-2014
Vl.Total:
60,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,04
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15011/000-2014       
123,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15011/0-2014
Vl.Total:
123,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15016/000-2014       
101,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15016/0-2014
Vl.Total:
101,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,40
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15065/000-2014       
437,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15065/0-2014
Vl.Total:
437,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
15066/000-2014       
74,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15066/0-2014
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,60
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
94.894.169/0001-86
0,00
5003
15092/000-2014       
495,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15092/0-2014
Vl.Total:
495,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,90
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
65.817.900/0001-71
0,00
5003
15095/000-2014       
669,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15095/0-2014
Vl.Total:
669,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
15096/000-2014       
750,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15096/0-2014
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.793,03
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
7.798,00
RP
J
06.968.107/0001-04
0,00
5003
15097/000-2014       
7.798,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15097/0-2014
Vl.Total:
7.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-4,97
RP
J
06.968.107/0001-04
0,00
5003
15097/000-2014 - 01
-4,97
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15097/0-2014 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-4,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
16.798,96
5001
15319/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO 
E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - TRANSITO
Vl.Total:
16.798,96
Un.:
%
Quantidade:
7,8100
2.150,29
14.998,40
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.191.875/0001-22
0,00
5002
15638/001-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
114,60
Item:
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS
Vl.Total:
5.730,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
159,80
2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012
9.268,40
UN
58,0000
735,42
5435/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
0,00
0,00
RP
J
75.014.167/0001-00
0,00
5003
15677/000-2014       
735,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15677/0-2014
Vl.Total:
735,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.